4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
16
Data de Lançamento: 29/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
90,70
3/012-2014
221/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. 
DE SAÚDE
Vl.Total:
90,70
90,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,19
4/031-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
Vl.Total:
96,19
96,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,40
5/011-2014
277/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - REF. 2014 PARA O MODEM 3G INTERNET MOVEL DESTE GABINETE
Vl.Total:
67,40
67,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,63
11/011-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
152,63
152,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.260,73
16/014-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
3.260,73
3.260,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
290,68
17/087-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
290,68
290,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
954,18
17/089-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
954,18
954,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,01
17/090-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
252,01
252,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,44
18/012-2014
198/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
142,44
142,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
66,37
94/024-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
66,37
66,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,28
94/025-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
86,28
86,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,24
94/026-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.578,24
1.578,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,02
97/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
252,02
252,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,25
98/024-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
1.578,25
1.578,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
211,67
98/025-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO 
E OBRAS
Vl.Total:
211,67
211,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.014,03
99/010-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
Vl.Total:
20.014,03
20.014,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
10.036,94
112/011-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR 
DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
10.036,94
10.036,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.765,22
113/045-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.765,22
1.765,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
782,33
118/017-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
782,33
782,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.655,41
123/012-2014
130/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13.655,41
13.655,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
66.248,00
124/011-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
66.248,00
66.248,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
124/012-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
180,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
180,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
Vl. Unit.:
5.000,00
150/012-2014
129/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.954,39
169/030-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
1.954,39
1.954,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
321,70
175/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
321,70
321,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,40
402/010-2014
254/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL - MODEM 3G INTERNET MOVEL - EX. 2014 
- FINANÇAS
Vl.Total:
67,40
67,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,25
403/012-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.578,25
1.578,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
509/004-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
9.287,09
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA 
E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
9.287,09
235,45
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
39,4400
0,00
791/004-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
93.126,41
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCARDO 
MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO 
DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
93.126,41
1.883,83
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
49,4300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
119,80
975/011-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS 
PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,56
1142/033-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
139,56
139,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1142/034-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
758,55
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
758,55
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
758,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
758,55
Vl. Unit.:
937,54
1143/014-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
937,54
937,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.284,39
1418/002-2014
1437/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO 
Nº 017/B/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - CONVENIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SEC. 
SAÚDE
Vl.Total:
13.284,39
13.284,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
247,66
2190/008-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - 
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF
Vl.Total:
247,66
1.291,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
394,72
2190/009-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - 
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF
Vl.Total:
394,72
1.291,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3100
990,64
2190/010-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - 
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE "ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO 
MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - FM DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF
Vl.Total:
990,64
1.291,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7700
1.310,95
2559/006-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.310,95
1.310,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2635/008-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
2739/005-2014
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
45,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - SERVIÇO DE LAUDO DE RAIO X PARA USO DA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
45,00
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
2763/006-2014
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
225,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade ossea- PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
225,00
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
0,00
3966/007-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
3.430,20
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
Item:
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. 
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após 
moldagem com pasta zinco-enólica. - PARA USO DO CEO - CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA, PARA ATENDIMENTO AOS 
PACIENTES DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTETICO - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
32,24
32,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM 
DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. Serviço de confecção de armação metálica: a. Confeccionada em liga 
metálica de Cobalto-Cromo 100% "virgem", com 63% a 64% de Co, 27% a 28% de Cr e 5% a 5,5% de 
Molibdênio; b. Desenho de grampos e conectores a serem fornecidos pelo profissional; c. Polimento e lisura 
adequados, sem linhas de fratura, pontos de oxidação e inclusão de bolhas de ar ou outros materiais.
775,20
129,20
SV
6,0000
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica 
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de 
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com 
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções 
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de 
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina 
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou 
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, 
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato 
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. 
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna 
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas 
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de 
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à 
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de 
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. 
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas 
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin
2.622,76
90,44
SV
29,0000
0,00
4056/006-2014
3051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
481,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm
Vl.Total:
221,00
17,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 9x7,5cm
140,00
35,00
SV
4,0000
3 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 13x6cm - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 - SAÚDE
120,00
30,00
SV
4,0000
0,00
4056/007-2014
3051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.293,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
3 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 5x2cm - ESTIMATIVA PARA USO EM TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
2 - CONFECÇAO DE CARIMBO EM MADEIRA. medindo aprox. 9x7,5cm
840,00
35,00
SV
24,0000
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO. medindo aprox. 1,4x3,8cm
153,00
17,00
SV
9,0000
0,00
5030/002-2014
4235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
2.023,68
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, 
AMBULANCIA, UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.023,68
6,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
297,6000
0,00
5189/002-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
14.168,31
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - UBS VILA NOVA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SEGUE: 
LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS SANTOS, 
Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, LOCALIZADA NA 
RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICIPIO; LOTE 03 - 
REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, NESTE 
MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA, 
LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO 
Vl.Total:
14.168,31
168,61
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
84,0300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - C/C 
0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE
0,00
5231/004-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
222,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DO UPA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
222,00
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
1.500,0000
0,00
5232/004-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
89,75
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA  - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,75
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
606,4200
0,00
5292/004-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
669,85
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
669,85
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
4.526,0000
0,00
5292/005-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
1.035,85
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DOS ESF'S E UBS'S D/SECRETARIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.035,85
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
6.999,0000
0,00
5921/002-2014
3676/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
20.873,70
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REPASSE FUNDO A FUNDO 
PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM XANGRILÁ, A SER CONSTRUIDA 
NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRÁVES DO 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - C/C 624080-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.873,70
3.937,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,3000
0,00
6222/006-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
9.690,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.690,00
570,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
0,00
6222/007-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
9.690,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.690,00
570,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
0,00
6481/005-2014
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com 
inclusão de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS 
Elevadores, instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa 
especializada nos serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da 
Plataforma Hidráulica, instalada na UBS Centro, pelo período de 12 (doze) meses. Secretaria Municipal de 
Saúde. Ficha 307. Reserva 285, Contrato 115/2014. - C/C 26.179-3 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
564,67
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6497/006-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
3.800,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
Vl.Total:
3.200,00
1.631,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,9600
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura 
Municipal de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
600,00
432,00
%
1,3900
0,00
6505/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
0,00
6506/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6507/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6509/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6511/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
4.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
332-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
1.631,99
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
0,00
6512/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
3.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura 
Municipal de Registro - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
432,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
0,00
6513/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
6901/004-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
83.233,28
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
Vl.Total:
83.233,28
2,56
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
32.513,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago 
através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
7301/005-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
400,00
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
7343/003-2014
6002/2014
Dispensa
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA LTD
0,00
4.200,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
Item:
1 - SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA COM LAUDO - 
Dispensa de Licitação 048/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames 
de eletroneuromiografia, para atender pacientes com suspeitas de doenças ocupacionais sendo 80 exames, 
pelo período de 04 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Reserva 299, ficha 334, contrato nº 127/2014 - 
CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
4.200,00
11.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3800
8.578,00
8058/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/14 
DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.108,10
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
928,6800
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.469,90
2,67
LT
2.419,9200
252,01
9209/012-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 -  pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
252,01
252,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,48
9211/008-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
38,48
38,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
860,60
9211/009-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
860,60
860,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.699,18
9212/003-2014
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.699,18
15.699,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9956/000-2014
4628/2014
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
0,00
24.274,19
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA 
PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SERVIÇOS 
TECNICOS DE ASSESSORIA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 
Nº 7078, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 275-3 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.274,19
29.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,8200
0,00
9957/000-2014
4628/2014
Pregão Presencial
SILVANO CLEITON BERNARDO ME
0,00
5.225,81
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
11.616.706/0001-07
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA 
PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - SERVIÇOS 
TECNICOS DE ASSESSORIA PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - (ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 
Nº 7078, CF. CI Nº 102/2014 - SME DE 21/08/2014) - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.225,81
29.500,02
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1800
0,00
10676/003-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
4.552,20
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C 
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.552,20
2,70
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
1.686,0000
0,00
11057/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
3.496,80
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA UBS 
ARAPONGAL OESTE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.496,80
116,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
76.194,00
11601/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
FELIPE AUGUSTO NASSER COSTA 04711571981
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
14.820.994/0001-05
0,00
Item:
1 - BRINQUEDO "COZINHA PLANEJADA EM MADEIRA COM KIT COZINHA " - ELKA - PARA ATENDER AS 
EMEIS - ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 
27.858-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
76.194,00
4.233,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
100,00
11748/000-2014
9986/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DE 10.000 KM PARA VEICULO FIAT UNO 
- PLACA FQA - 3473 - ESPORTES
Vl.Total:
100,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11818/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
4.662,40
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA USO 
DO ESF ARAPONGAL - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
4.662,40
116,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
40,0000
12.904,13
11985/003-2014
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.904,13
12.904,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.436,00
11986/004-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.436,00
15.436,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
12057/000-2014
10752/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
Item:
2 - INSTALAÇAO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, BASCULANTE - SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS 
COMUNS NO PRÉDIO DA JUNTA MILITAR E INSTALAÇÃO DE JANELA BASCULANTE NO GABINETE - - 
GABINETE
Vl.Total:
300,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - REPOSIÇAO DE VIDRO
300,00
300,00
SV
1,0000
0,00
12277/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
699,36
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA USO 
DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA 2989 DE 15/12/2011 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
699,36
116,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
0,00
12278/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
932,48
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA USO 
DO PSF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
932,48
116,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
941,76
12350/001-2014
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Para manutenção da Secretaria de Assistência Social e 
todos os seus equipamentos, para o Exercício de 2014. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
941,76
941,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,60
12350/002-2014
11218/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - Para manutenção da Secretaria de Assistência Social e 
todos os seus equipamentos, para o Exercício de 2014. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
0,60
0,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
337,32
12538/001-2014
11296/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
337,32
337,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13066/000-2014
11476/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
630,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . 30 SEGUNDOS CADA, 6 INSERÇÕES AO DIA, PERIODO DO DIA 27 AO DIA 
29/11/14 - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "FIQUE SABENDO" QUE INTEGRA AS AÇÕES DO DIA MUNDIAL 
CONTRA A AIDS - QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS DE 1 A 5 DE DEZEMBRO DE 2014 - C/C 624.023-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
630,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
0,00
13198/001-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
Vl.Total:
4.313,84
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
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Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 
349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
3.289,62
13298/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.289,62
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5500
25.840,00
13390/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL - CRM37EBANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO 
DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM 
COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB SAL 
EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25.840,00
1.615,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
6.191,06
13488/001-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - 
PARA MEHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - FUNDO 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP
Vl.Total:
6.191,06
1.291,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,7900
5.847,26
13488/002-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - 
PARA MEHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - FUNDO 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP
Vl.Total:
5.847,26
1.291,67
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,5300
238,00
13548/000-2014
12013/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
4 - KIT REVISAO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FTG 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40,00
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - FILTRO DE AR
73,00
73,00
UN
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
17,00
17,00
UN
1,0000
3 - FILTRO DE OLEO
108,00
36,00
UN
3,0000
25,00
13549/000-2014
12013/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. 
- VEÍCULO FIAT DOBLO, PLACA FGT 7289 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25,00
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13618/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
1.429,16
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
2 - FOLDERS " A VIDA É MELHOR SEM AIDS". impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel 
Couché Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte 
final
Vl.Total:
330,00
0,33
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL . 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. 
Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
769,16
4,69
BLC
164,0000
3 - FOLDERS "FOLDER HEPATITE".  impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché 
Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final. - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB 
- SAÚDE
330,00
0,33
UN
1.000,0000
720,04
13624/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
14.947.509/0001-50
0,00
Item:
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - ESTRELA
Vl.Total:
254,40
15,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
1 - FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - MEGGS
304,00
19,00
KG
16,0000
3 - CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE 
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
161,64
8,98
KG
18,0000
74,58
13755/002-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
74,58
74,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
547,68
13755/003-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
547,68
547,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13792/000-2014
12163/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
422,50
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
80.227.796/0001-59
0,00
Item:
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DAS GESTANTES EM CONSULTAS PRÉ NATAL NA UBS 
CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
211,25
3,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
65,0000
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
211,25
3,25
SV
65,0000
0,00
13796/000-2014
12392/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
476,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.161.609/0001-05
0,00
Item:
4 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 20 CM X 20 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
Vl.Total:
140,00
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
6 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 15 CM X 20 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO - MATERIAL PARA USO 
NO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
30,00
15,00
SV
2,0000
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 08 CM X 30 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
208,00
16,00
SV
13,0000
2 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 30 CM X 20 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
25,00
25,00
SV
1,0000
5 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 15 CM X 23 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
48,00
16,00
SV
3,0000
3 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA 20 CM X 30 CM. EM ALUMÍNIO ESCOVADO
25,00
25,00
SV
1,0000
192,80
13819/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 4860 - SAÚDE
Vl.Total:
192,80
48,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
3.360,00
13821/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição 
a definir. - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 3858 - SAÚDE
Vl.Total:
3.360,00
672,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
7.500,00
13824/000-2014
3036/2014
Dispensa
DM PRODUTORA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.915.541/0001-01
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PRODUÇAO DE VIDEO. Filme de 30" para a Secretaria Municipal de Saúde - abertura da UPA 
- ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 3791 - MAC C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.500,00
7.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13870/000-2014
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
0,00
755,72
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO CEREST AOS 
PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24/11/2014 À 28/11/2014 - SENDO DUAS PESSOAS DO DIA 22/11/2014 AO DIA 
28/11/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
755,72
53,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
0,00
13871/000-2014
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
0,00
1.889,30
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO CEREST AOS 
PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR A SER 
REALIZADO NOS DIAS 24/11/2014 À 28/11/2014 - SENDO SETE PESSOAS DO DIA 24/11/2014 AO DIA 
28/11/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.889,30
53,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
0,00
13872/001-2014
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.316,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.. PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3º VARA. - PARA USO DO 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JUNIOR  CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624.026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
1.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14215/000-2014
11916/2014
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
2.000,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - VALE TRANSPORTE URBANO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 015/2014 -  REFERENTE À AQUISIÇÃO 
DE VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS 
DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - ACESSUS, RESERVA 562, FICHA 632 - C/C 29.481-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.000,00
2,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
0,00
14216/000-2014
11916/2014
Inexigibilidade
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
396,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
Item:
1 - VALE TRANSPORTE RURAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 015/2014 -  REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 
VALES TRANSPORTES URBANOS E RURAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - ACESSUS, RESERVA 563, FICHA 632 - C/C 29.481-0 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
396,00
3,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14245/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.245,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - RETIFICA. TAMBOR
Vl.Total:
60,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
4 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
2 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
85,00
50,00
HR
1,7000
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
490,00
50,00
HR
9,8000
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
7 - MÃO DE OBRA. FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO 
KOMBI, PLACA CDZ 7832 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.245,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC/2014 
- EDUCAÇÃO
400,00
50,00
HR
8,0000
0,00
14260/000-2014
12390/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
0,00
210,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.183.247/0001-89
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE QUADRO COM MOLDURA . CONFECÇÃO DE MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA QUADRO 
COM MEDIDA DE 1,00 X 0,80 E 0,80 X 0,85 - PARA ENQUADRAMENTO DE MAPA MUNICIPAL DA ÁREA DE 
ABRANGÊNCIA DA UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14262/000-2014
12389/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
0,00
1.800,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.183.247/0001-89
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESPELHO. NO PERFIL DE ALUMÍNIO COM MEDIDA DE 5,00 X 1,60 - PARA 
USO DO UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14328/000-2014
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. - EPP
0,00
1.619,40
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.746.990/0001-08
0,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA USO DO CEREST AOS 
PROFISSIONAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.619,40
53,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
90,00
14354/000-2014
3059/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
03.986.179/0001-96
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA - EM POLIETILENO COLORIDO, MENINDO 3Mx0,7M - PARA O EVENTO DO DIA 
MUNDIAL DE SAÚDE, ATIVIDADE FÍSICA E HIPERTENSÃO NO MÊS DE ABRIL/2014 - ACERTO CONTÁBIL DO 
EMPENHO Nº 3669 - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
850,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
380,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6000
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
320,00
50,00
HR
6,4000
3 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 850,00 - 
C/C 14.284-0 BB SAL. EDUC - EDUCAÇÃO
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
14382/000-2014
12621/2014
Outros/Não Aplicável
VANESSA VEIGA ZUCARELLI
0,00
1.200,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
222.656.048-36
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS - PROCESSO Nº 
0000824-27.2003.8.26.0495 - EXECUÇÃO FISCAL - SERVIÇO ANEXO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.200,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14383/000-2014
12622/2014
Outros/Não Aplicável
ROGÉRIO TORRECILLAS
0,00
397,17
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
038.896.968-72
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - HONORÁRIOS - PROCESSO Nº 
0009606-71.2013.8.26.0495 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
397,17
397,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14384/000-2014
12623/2014
Outros/Não Aplicável
ALINE SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
0,00
1.985,86
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
420.681.018-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0009606-71.2013.8.26.0495 - VARA DO 
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.985,86
1.985,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.159,03
14389/001-2014
12616/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFs DURANTE 2014 - REC. FEDERAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.159,03
13.159,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
7.664,46
14391/001-2014
12618/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ETEC PAULA SOUZA NO EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.664,46
7.664,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14406/000-2014
12471/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
350,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . SPOT DE 30" SENDO 02 INSERÇÕES/DIA ENTRE OS DIAS 01 E 05 DE DEZEMBRO 
- PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA MUNCIAL 
CONTRA A AIDS E QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIA 1 E 5 DE DEZEMBRO DE 2014 - C/C 624.023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
350,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
0,00
14449/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. SERÁ UTILIZADO NO 
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS VILA NOVA NO DIA 11/12/2014 - C/C 27.900-5 B.B. 
- F.M.ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
896,89
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
14462/000-2014
12672/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
700,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
Item:
1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA . E DE UM COMPRESSOR - OLSEM - PARA USO DO 
ARAPONGAL OESTE - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14463/000-2014
12671/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
120,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
Item:
1 - CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA - C/C 
255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14465/000-2014
12673/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
680,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
Item:
1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO - PARA USO DA UNIDADE ESF AGROCHÁ - C/C 255-9 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
680,00
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14467/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO 
EVENTO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS BLOCO B NO DIA 09/12/2014 - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
896,89
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
14469/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO 
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS CENTRAL NO DIA 12/12/2014 - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
896,89
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
14481/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ REALIZADO NO 
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS SCFV-SERV. DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E AÇÃO JOVEM DO CRAS ARAPONGAL NO DIA 01/12/2014, NO TEATRO 
VILMA BERTELLI (KKKK) - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
896,89
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
14489/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
0,00
896,89
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO 
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS ARAPONGAL NO DIA 17/12/2014 - C/C 27.900-5 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
896,89
896,89
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
7.715,61
14499/001-2014
12819/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
Nº 017/B/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR C/C : 0903/006/253-2 - 
BANCO CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.715,61
7.715,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14654/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
525,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
4 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - ATENDER SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO MERCEDES BENZ, PLACA EEF 7898 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 525,00 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
75,00
75,00
HR
1,0000
3 - SERVIÇO DE TROCA. TERMINAL DE DIREÇÃO
150,00
75,00
HR
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
14674/000-2014
12670/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
0,00
350,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
Item:
1 - CONSERTO DE DISPARADOR DE RAIOS-X - PROCION - PARA USO DO SETOR SAÚDE BUCAL DA 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14718/000-2014
12858/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
250,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
Item:
1 - VEICULAÇÃO EM MIDIA INDOOR . Durante 1 mês, vinhetas de 15 segundos, tv lcd, localizadas em 2 
supermercados e loja de conveniência na cidade de Registro - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL 
DE LUTA CONTRA A AIDS - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
862,40
14757/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - REPARO. DO ALTERNADOR - PARA ATENDER O SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA S.M.E., 
PLACA EHE 7191 KOMBI. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 862,40 - C/C 368-7 CEF - FUNDEB/14 - FUNDEB
Vl.Total:
362,60
362,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - BATERIA 45 AMPERES
274,40
274,40
UN
1,0000
2 - CHICOTE ELETRICO. LIGAÇÃO BUZINA
225,40
225,40
1,0000
0,00
14758/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
750,00
12.00.12.365.3.3.90.39.02
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - SERVIÇO. TROCA DE FREIO DE MÃO
Vl.Total:
150,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
6 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E., VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM 
DESCONTO R$ 750,00 - C/C 368-7 CEF - FUNDEB
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO. TROCA LONA DE FREIO TRASEIRO
150,00
75,00
HR
2,0000
4 - SERVIÇO. TROCA DE PARABARRO
75,00
75,00
HR
1,0000
5 - SERVIÇO DE TROCA. CABO DE FREIO ESTACIONÁRIO
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
14763/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
12.00.12.365.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - REVISÃO ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E., VEÍCULO KOMBI, PLACA EHE 7191 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 200,00 - C/C 368-7 CEF - 
FUNDEB
Vl.Total:
200,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
14806/000-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
-2.774,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6222/7-2014 - MOTIVO: ALTA DE PACIENTES
Vl.Total:
-2.774,00
-2.774,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.400,00
14818/000-2014
12208/2014
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
Item:
1 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS - 12 KG, com as seguintes especificações: painel mecânico resistente e 
ergonômico, tecla de turbo limpeza, mínimo de 20 programas de lavagem, 04 níveis de água, tecla para adiar 
a centrifugação, gaveta interna multidispenser (distribui automaticamente o sabão, amaciante e alvejante), 
sistema seca rápido de centrifugação, turbo suspensão pneumática com duplo sistema de amortecimento, 
cesto em polipropileno especial, com tratamento anticorrosivo gabinete em zyncplus de aço, com garantia 
contra corrosão, centrifugação de 750 RPM. Cor branca. Dimensões aproximadas (LxAxP): 66x103x70cm. 
Garantia mínima de 01 (um) ano. 110V. - ELECTROLUX - LT12F - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR, 
FOROS MICROONDAS, PROJETORES MULTIMÍDIA E POLTRONAS GIRATÓRIAS PARA AS UNIDADES 
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.400,00
1.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
195,16
14821/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
195,16
17.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
1.290,66
14821/004-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,66
17.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
451,73
14821/005-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
451,73
17.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
903,46
14821/006-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
903,46
17.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
14821/007-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
967,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
967,99
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
967,99
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
17.000,00
Vl. Unit.:
24,86
14841/001-2014
13035/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
24,86
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,86
24,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,00
14858/001-2014
13068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
225,00
225,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14861/000-2014
13060/2014
Outros/Não Aplicável
RUI DUARTE CORDEIRO
0,00
2.335,64
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
218.398.858-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005897 - 28.2013.8.26.0495 - EMBARGOS 
DE EXECUÇÃO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.335,64
2.335,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,80
14884/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS 
CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
364,80
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
0,00
14894/000-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.768,55
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
3 - EXAME DE TGP
Vl.Total:
276,00
1,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
240,0000
1 - EXAME DE ACIDO URICO
463,30
1,13
SV
410,0000
4 - EXAME DE UREIA - PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
753,25
1,15
SV
655,0000
2 - EXAME DE TGO
276,00
1,15
SV
240,0000
0,00
14898/001-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
354,64
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. para montagem de dentes em Prótese Total: a. 
Alívio (desgaste) prévio da peça protética; b. Preenchimento em resina acrílica termo-polimerizável, após 
moldagem com pasta zinco-enólica. - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/306-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
354,64
32,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
0,00
14899/001-2014
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
1.266,16
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. para moldagem com pasta de impressão zinco-enólica 
ou alginato: a. Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, com aba de apoio e espessura de 
2,0 mm; b. Superfícies interna e externa isentas de irregularidades e/ou cera; c. Com perfurações ou não, de 
acordo com indicação do profissional. d. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável, com 
devidos alívios em cera das áreas retentivas; e. Bordas com acabamento arredondado, isentas de porções 
cortantes e irregulares. 2. Serviço de confecção de PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL para montagem de 
dentes em Prótese Total, Prótese Parcial Removível ou Prótese Parcial Provisória: a. Confeccionada em resina 
acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna isenta de irregularidades e/ou 
cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável. d. Bordas com acabamento arredondado, 
isentas de porções cortantes e irregulares; e. Rolete em cera rosa tipo "utilidade" com volume e formato 
adequado das arcadas dentárias. 3. Serviço de confecção de PRÓTESE TOTAL contendo: 1. Placa Base: a. 
Confeccionada em resina acrílica auto-polimerizável incolor, espessura de 2,0 mm; b. Superfícies interna 
isenta de irregularidades e/ou cera; c. Extensão suficiente para cobertura de toda a área chapeável; d. Bordas 
com acabamento arredondado, isentas de porções cortantes e/ou irregulares. 2. Serviço de montagem de 
dentes: a. Dentes em resina acrílica cross-linked de alta densidade com estabilidade de cor, resistência à 
solubilidade e alta dureza superficial, de acordo com requisitos da ISO 336 e ADA, com tripla camada de 
prensagem comprovada em manual técnico e nota fiscal; cor e modelo a ser indicada pelo profissional; b. 
Escultura apropriada das gengivas e papilas em cera rosa tipo "n° 7"; c. Confecção de retenções mecânicas 
nos dentes (perfurações na base); 3. Serviço de acrilização: a. Palato incolor, gengivas e papilas em resin
Vl.Total:
1.266,16
90,44
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
0,00
14984/001-2014
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
11.033,01
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
Item:
8 - EXAME DE TGO
Vl.Total:
235,75
1,15
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
205,0000
10 - EXAME DE UREIA
172,50
1,15
SV
150,0000
12 - EXAME DE POTASSIO
165,60
1,15
SV
144,0000
14 - EXAME DE BETA HCG
110,67
5,27
SV
21,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,72
4,86
SV
2,0000
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
163,62
1,62
SV
101,0000
11 - EXAME DE SODIO
148,35
1,15
SV
129,0000
13 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
5.321,40
10,86
SV
490,0000
5 - EXAME DE URINA TIPO I
1.017,36
1,62
SV
628,0000
1 - EXAME DE GLICEMIA
791,16
1,14
SV
694,0000
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
34,02
2,43
SV
14,0000
9 - EXAME DE TGP
235,75
1,15
SV
205,0000
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
3,63
1,21
SV
3,0000
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.778,76
2,43
SV
732,0000
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
584,82
1,62
SV
361,0000
6 - EXAME DE ACIDO URICO
258,77
1,13
SV
229,0000
15 - EXAME DE AMILASE
1,13
1,13
SV
1,0000
0,00
15044/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
2.352,40
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - TP: 011/2013 - CT: 008/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 
0281.673-63/2008 MINISTÉRIO DO TURISMO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO 
MUNICIPAL -  PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.352,40
2.352,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.026,31
15178/003-2014
13344/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PELO PERÍODO DE DEZEMBRO/14 E JANEIRO/15 - PARA PAGAMENTO DE 
CONTAS DE ÁGUA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.026,31
4.026,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.900,00
15240/001-2014
13355/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 
015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98.900,00
98.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.400,00
15241/001-2014
13356/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 
015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/244-3 CEF - MS PACS - SAÚDE
Vl.Total:
58.400,00
58.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,62
15603/000-2014
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
05.248.172/0001-00
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 164 - 13.671,34 (EMP. 13488/1, 2190/9, 2190/10, 13488/2, 2190/8)
Vl.Total:
170,62
170,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.344,00
15634/000-2014
4167/2013
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição 
a definir. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 3669 - C/C 0903/006/624023-0 - SAÚDE
Vl.Total:
1.344,00
672,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
15876/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
495,89
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 147 - R$ 14.168,31 (EMP. 5189/2)
Vl.Total:
495,89
495,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15877/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
730,58
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 146 - R$ 20.873,70 (EMP. 5921/2)
Vl.Total:
730,58
730,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15878/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
36,84
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 628 - R$ 669,85 (EMP. 5292/4)
Vl.Total:
36,84
36,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15879/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 186 - R$ 4.313,84 (EMP. 13198/1)
Vl.Total:
474,52
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15880/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 190 - R$ 1.550,00 (EMP. 2635/8)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/12/2014 ATÉ 29/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
16
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
15881/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
150,22
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3032 - R$ 4.552,20 (EMP. 10676/3)
Vl.Total:
150,22
150,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15882/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.746,70
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3031 - R$ 83.233,28 (EMP. 6901/4)
Vl.Total:
2.746,70
2.746,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15883/000-2014
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
56,97
211110100
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 629 - R$ 1.035,85 (EMP. 5292/5)
Vl.Total:
56,97
56,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
15885/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
300,00
300,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2014
Vl.Total:
300,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
761,56
15886/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
761,56
761,56
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2014
Vl.Total:
761,56
761,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15887/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
38,40
38,40
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2014
Vl.Total:
38,40
38,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
15888/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
205.537,70
0,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO 11/12 A 20/12/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
205.537,70
205.537,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 7 de Janeiro de 2015.